8月份的增值稅留底額是4232,9月銷項(xiàng)稅172413.79,進(jìn)項(xiàng)稅額165713.79,抵完后9月份要交增值稅2468。那我9月份只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅2468,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅2468。就可以就了嗎?還需要多做一次筆銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)入嗎?
粒粒冰棒
于2018-10-15 12:33 發(fā)布 ??507次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2018-10-15 12:56
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對
你做賬銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話需要做上一筆分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交的
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你好,你平時進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的嗎?平時做的話需要做一步結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-10-15 12:50:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對
你做賬銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話需要做上一筆分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交的
2018-10-15 12:56:24

你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來,
最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018-11-21 19:38:35

你好
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 80000.63
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 46272.12
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值各-轉(zhuǎn)出未交增值稅 33728.51
貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅33728.51
2020-04-09 09:14:10

應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅清零嘛
可以
2021-09-30 17:08:26
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