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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-10 10:13

同學(xué) 你好
7月分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額 300
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300
11月
借:應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額 650
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 650
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 250
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  250

不忘初心,方得始終 追問

2018-12-10 10:25

銷項(xiàng)稅額可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?

bamboo老師 解答

2018-12-10 10:26

銷項(xiàng)稅額通過應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 
其實(shí)留底的時(shí)候 不需要做分錄 直接放賬上 留待下期抵扣

不忘初心,方得始終 追問

2018-12-10 11:09

我能理解為銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

bamboo老師 解答

2018-12-10 11:15

對(duì)的 就是這么理解的 只是上面一筆分錄實(shí)際工作中 一般不寫

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
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