老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報(bào)個(gè)稅 問(wèn)
企業(yè)所得稅工資薪酬申報(bào)第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計(jì)總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費(fèi)等。 誤差調(diào)整:先核對(duì)明細(xì),需繳個(gè)稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a(bǔ)報(bào)個(gè)稅;免個(gè)稅的(如合規(guī)出差誤餐費(fèi))正常入賬,確保稅會(huì)數(shù)據(jù)匹配。 答
老師,24年多提計(jì)了工資,25年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:之前的同事在 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
老師,總分公司之間的資金調(diào)撥涉及那些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢, 問(wèn)
那個(gè)不需要交任何稅的,是內(nèi)部資金調(diào)撥 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司員工的電話費(fèi)能在公司報(bào)銷(xiāo) 問(wèn)
那個(gè)不能報(bào)銷(xiāo)的,是私人抬頭的 答
公司是有限公司,現(xiàn)在想在公司名稱里加上“國(guó)際” 問(wèn)
必須涉及跨境業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本不低于100萬(wàn)元 答

以前那個(gè)會(huì)計(jì)把2017年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿去抵扣了但未做賬,2018年已報(bào)了企業(yè)所得稅之后才發(fā)現(xiàn)該如何做賬
答: 涉及損益科目,計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目
老師,您好,我們之前有個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣未入賬,現(xiàn)在銷(xiāo)方又把之前抵扣的發(fā)票紅沖了,我該如何做賬?
答: 那一年的 當(dāng)時(shí)怎么做的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前的會(huì)計(jì)做的所得稅憑證,2018年4月繳納2017年所得稅,但是2017年并未計(jì)提。這個(gè)憑證該如何更改
答: 你好 之前的會(huì)計(jì)所做的分錄是?





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