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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-25 17:48

您好
借:以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款-法人
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

晨禮 追問

2020-03-25 17:50

老師我這邊有十多萬直接這么處理嗎

bamboo老師 解答

2020-03-25 17:51

都是去年的 就是這樣處理

晨禮 追問

2020-03-25 17:51

好的謝謝

bamboo老師 解答

2020-03-25 17:52

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)稅額~~~~~~~~~~~~~~~
2015-10-26 13:52:00
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好,這個是增值稅對抵扣憑證的要求,普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好,是認(rèn)證嗎?勾選或者掃描或者去稅務(wù)局自助上,看你單位用的那個
2018-10-16 13:20:58
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