
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
答: 借庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
公司做醫(yī)療器械的,6月和7月分別購(gòu)入電動(dòng)病床,7月已經(jīng)抵扣完畢,銷(xiāo)售方在8月告知電動(dòng)病床型號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票需要作廢重開(kāi)。在8月份分別給我們開(kāi)具了紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和重新開(kāi)具的正確發(fā)票入賬,分錄是怎樣的!
答: 如果金額是一樣的,則分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票先入賬,這個(gè)月抵扣,平時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月要抵扣稅額抵扣聯(lián)是要怎么做分錄?
答: 首先,你需要將發(fā)票入賬,然后將稅額抵扣聯(lián)的金額記錄為應(yīng)付賬款。最后,你可以將這部分金額記錄為應(yīng)交稅費(fèi)。

