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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-07 10:39

8月初交社保時  我做的會計分錄是借其它應(yīng)收款~社保費1196.25  貸銀行存款1196.25

何老師 解答

2018-09-07 12:06

你好,計入管理費用的是45939

淡然 追問

2018-09-07 12:29

謝謝老師

何老師 解答

2018-09-07 12:31

不用客氣,很高興回答你的提問

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8月初交社保時 我做的會計分錄是借其它應(yīng)收款~社保費1196.25 貸銀行存款1196.25
2018-09-07 10:39:36
您好!這個你想做,就要補充計提, 然后多發(fā)的部分,計入其他應(yīng)收款
2024-07-25 13:49:43
同學(xué)你好!是的? 要計提的 計提的工資? 是應(yīng)發(fā)工資? ?也就是? ? ?扣除個人社保/個稅等? ? 之前的工資哦
2020-11-19 14:45:17
你好,那你看一下他個人的工資能抵扣了這個個人負擔(dān)的社保吧。
2024-01-12 14:53:00
需要分別入管理費用-工資、管理費用-社保、管理費用-公積金
2019-05-24 16:21:16
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