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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-06 10:22

您好!繳納的時候,借管理費用-社保-公司部分,其他應(yīng)收款-社保-個人部分 貸銀行存款 
然后發(fā)工資的時候收回來。

風(fēng)雨 追問

2018-09-06 10:23

那計提的時候怎么做?

宋生老師 解答

2018-09-06 10:27

你好!上面這個就是了。

風(fēng)雨 追問

2018-09-06 10:29

好的,謝謝!老師。

宋生老師 解答

2018-09-06 10:30

你好!不用客氣的了。因為你是先繳納的,所以就這樣做。

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相關(guān)問題討論
您好!繳納的時候,借管理費用-社保-公司部分,其他應(yīng)收款-社保-個人部分 貸銀行存款 然后發(fā)工資的時候收回來。
2018-09-06 10:22:10
你好,看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
1,2,可以合并直接做社??劭畹奶幚?計提單位社保,借,xx費用,貸,應(yīng)付職工薪酬~社保 個人社保是發(fā)放工資的時候扣除下來的
2020-03-05 16:17:44
你好,可以和這個月一起計提,分錄一樣
2018-04-11 19:01:54
你好 借;以前年度損益調(diào)整 等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2018-10-13 14:40:40
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