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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 15:16

您好
是單位扣個人社保么?工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣?

暢曉 追問

2020-06-09 15:17

對的,單位扣個人的,三月四月的會計沒有扣個人部分,這個月補扣了

bamboo老師 解答

2020-06-09 15:18

計提
借:管理費用-單位社保費
貸:應(yīng)付職工職工薪酬-單位社保費
補扣個人部分
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-個人社保
貸:銀行存款

暢曉 追問

2020-06-09 15:20

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2020-06-09 15:20

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好,看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
您好 是單位扣個人社保么?工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣?
2020-06-09 15:16:11
你好,補做計提,扣繳分錄就是了 借;以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
你好 這個月補計提就可以了。
2020-05-11 11:58:47
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-03-15 14:55:21
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