老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉出,月末怎么做結轉 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調整,月末再結轉到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

請教:月末歸集生產成本后,結轉生產成本到庫存商品,借:庫存商品 貸:生產成本 這個庫存商品是根據本月入庫單商品單位成本×數量,還是直接把當期生產成本都結轉成庫存商品
答: 把整個成本-在產品成本=完工產品成本,然后完工產品成本分配到各個完工產品上
每個月我們會將生產成本結轉成庫存商品,然后本月銷售的庫存商品結轉成主營業(yè)務成本,那生產成本結轉的庫存商品比本月銷售的庫存商品多是不是合理的?
答: 你好,如果沒有庫存商品沒有期初數,結轉的金額是必須大于等于銷售庫存商品的金額 的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
制造費用結轉到生產成本,生產成本結轉到庫存商品,庫存商品結轉到主營業(yè)務成本,出售結轉成本分錄怎么寫
答: ,您好 銷售商品結轉對應的成本, 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

