
應(yīng)該先結(jié)賬,還是先申報(bào)增值稅并繳款?
答: 可以先申報(bào)增值稅的 這兩者不沖突
問(wèn)題一,10月開(kāi)具發(fā)票,但因?yàn)樾璺制诖_認(rèn)收入,10月只確認(rèn)了部分發(fā)票金額,那么11月在申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅的表改怎么填?比如開(kāi)了10萬(wàn),10月確認(rèn)了2萬(wàn)收入,后面每個(gè)月確認(rèn)1萬(wàn)的收入,那么申報(bào)10月增值稅的時(shí)候是不是按發(fā)票總額填在開(kāi)具發(fā)票那里,未開(kāi)票收入那里需要填分?jǐn)偟氖杖腩~嗎?應(yīng)該不用填吧,這樣增值稅的收入就與我們賬上收入不一致了吧,沒(méi)關(guān)系嗎問(wèn)題二,對(duì)于賬面上做的進(jìn)項(xiàng)與最后認(rèn)證的不一致怎么辦?然后這邊結(jié)賬早,不給反結(jié)賬問(wèn)題三,對(duì)于未開(kāi)票收入,之前確認(rèn)了未開(kāi)票收入,本月開(kāi)票,賬務(wù)處理是沖之前的未開(kāi)票收入,做對(duì)應(yīng)的開(kāi)票收入,那么沖的這個(gè)未開(kāi)票收入是以負(fù)數(shù)填在增值稅申報(bào)表表二未開(kāi)票收入欄吧問(wèn)題四,有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,但是本月不用繳稅,我需要填表三,附表二和主表需要填嗎?還是說(shuō)該怎么填問(wèn)題五,有員工報(bào)銷(xiāo)差旅加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng),這個(gè)稅額填嗎?份數(shù)填啥數(shù)據(jù)?因?yàn)楹脦讖埰?chē)票飛機(jī)票啥的,是數(shù)這個(gè)數(shù)量嗎問(wèn)題三,
答: 同學(xué)你好 是這樣的,未開(kāi)票收入直接按收入金額開(kāi)票就行了 2.按照認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)來(lái)就行了,賬面上改成和勾選的一致 3.對(duì)的 4.你說(shuō)的三個(gè)都填 5.這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,份數(shù)就對(duì)應(yīng)的數(shù)量
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
每月提前結(jié)賬,當(dāng)月結(jié)賬后的發(fā)票如何申報(bào)增值稅呢
答: 收到的嗎?做到下個(gè)月,盡量不要跨年

