
上任兼職會(huì)計(jì)交接的銀行存款余額是40萬(wàn)。實(shí)際銀行存款是8萬(wàn)。她說(shuō)因?yàn)榉ㄈ藳](méi)給票據(jù)。就沒(méi)做賬。我現(xiàn)在接上任兼職會(huì)計(jì)賬。因?yàn)樵趺刺幚砟??多出?lái)的32萬(wàn)放待處理資產(chǎn)損益么?
答: 這個(gè)只能找發(fā)票報(bào)銷沖賬處理。
老師好,我這個(gè)月到目前為止賬上銀行存款期末余額和流水對(duì)不上。是不是因?yàn)槲覔p益沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的原因呢?
答: 同學(xué)你好呀~ 損益結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)影響流水。你把流水的每一筆記錄和賬上的每一筆逐一核對(duì)一下,看看是那筆做錯(cuò)了或者做漏了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)成立了幾年的公司,現(xiàn)在開(kāi)始做賬,銀行存款有余額怎么設(shè)立期初?
答: 學(xué)員您好,您如果是這個(gè)月開(kāi)始做賬,那么就去銀行打印銀行對(duì)賬單,以現(xiàn)在的實(shí)際余額作為您的期初余額
你好,在嗎?麻煩問(wèn)一下銀行存款有期初余額,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)沒(méi)核對(duì),到年底時(shí)才發(fā)現(xiàn),可以解決嗎?
老師,我的10月前的銀行存款余額為379.47.現(xiàn)在10月份開(kāi)始做賬。怎么把這筆加進(jìn)去做?
公司15年成立,現(xiàn)在做賬,銀行存款有余額,購(gòu)買支票用銀行存款余額支付,這個(gè)銀行存款余額我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?有銀行存款對(duì)賬單。
銀行存款賬戶余額大于銀行對(duì)賬單余額,怎樣調(diào)賬?說(shuō)反了,銀行存款對(duì)賬余額,大于銀行存款記賬余額


小妮姑。 追問(wèn)
2018-08-16 19:03
江老師 解答
2018-08-16 19:05
小妮姑。 追問(wèn)
2018-08-16 19:08
江老師 解答
2018-08-16 19:12
小妮姑。 追問(wèn)
2018-08-16 19:17
江老師 解答
2018-08-16 19:21