你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

收到稅務(wù)局的風(fēng)險(xiǎn)提示如下:(省級(jí)第三方)納稅人已納城建稅計(jì)稅依據(jù)小于增值稅消費(fèi)稅實(shí)納稅額風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),您單位2017年入庫(kù)增值稅312331.02元,消費(fèi)稅0元,營(yíng)業(yè)稅169400.96元,當(dāng)期原國(guó)稅審批免抵增值稅0元,增值稅退庫(kù)0元,消費(fèi)稅退庫(kù)0元,營(yíng)業(yè)稅退庫(kù)0元,城建稅入庫(kù)23016.64元,可能存在少申報(bào)城建稅的行為,請(qǐng)核查。
答: 你好! 應(yīng)繳納的城建稅=(應(yīng)納增值稅+應(yīng)納消費(fèi)稅+應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅)*適用稅率,你應(yīng)該沒有把營(yíng)業(yè)稅這部分加起來(lái)。
一般納稅人增值稅附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不是抵扣以后實(shí)際繳納的增值稅稅額
答: 您好!是的,一般納稅人增值稅附加稅的計(jì)稅依據(jù)是抵扣以后實(shí)際繳納的增值稅稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問一下一般納稅人附加稅是依據(jù)增值稅實(shí)際繳納計(jì)算還是依據(jù)增值稅銷項(xiàng)計(jì)算啊
答: 你好,附加稅是依據(jù)增值稅實(shí)際繳納計(jì)算
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開17萬(wàn)發(fā)票,按1%繳納的增值稅,季度繳納附加稅稅的計(jì)稅依據(jù)數(shù)據(jù)是什么?
老師、一般納稅人附加稅報(bào)稅時(shí)的計(jì)算依據(jù)是按照增值稅抵扣完進(jìn)項(xiàng)的數(shù)計(jì)算、還是沒抵扣進(jìn)項(xiàng)的增值稅算。
附加稅的計(jì)提依據(jù)是是增值稅銷項(xiàng)稅額扣除可抵扣增值稅后的實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅來(lái)計(jì)提吧


陳海霞 追問
2018-08-13 08:09
薛老師 解答
2018-08-13 08:10