老師,請(qǐng)問穩(wěn)崗返還怎么做賬務(wù)處理? 問
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收益、營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,有一個(gè)人做內(nèi)賬,一個(gè)人做外賬,內(nèi)外賬增值稅留 問
同學(xué)你好,如果想保持月月內(nèi)外賬都一樣。那么。做賬時(shí)內(nèi)外賬同步。 外賬抵扣時(shí),內(nèi)賬做進(jìn)項(xiàng) 外賬不抵扣,內(nèi)賬掛 答
老師您好 其他應(yīng)收款金額200多萬 到注銷的時(shí)候 問
這個(gè)其他應(yīng)收款是你職工的是老板的嗎? 答
有哪位老師能解答一下我的疑問,好煩,不知道怎么搞 問
同學(xué)你好 你是什么問題呢 答
老師,請(qǐng)問我們收到一張電子承兌,然后我這邊簽收了, 問
“票據(jù)不在池”通常指該票據(jù)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部流程尚未完成,或系統(tǒng)尚未完成處理。 答
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當(dāng)月購(gòu)材料,已付款,已收貨,未收到發(fā)票。(發(fā)票次月收到)。請(qǐng)問怎么做分錄?
公戶付了一筆材料費(fèi),但發(fā)票兩個(gè)月之才收到,付款時(shí)如何做分錄,收到發(fā)票如何做分錄呀?
7月份采購(gòu)了原材料,有些是7月份已經(jīng)收貨了,有些是7月份還沒收貨。發(fā)票也有些是7月收到的,有些是8月份收到的,但是貨款都是8月份也就是次月才付款的,我要怎么分開做分錄呢?





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2018-08-08 14:41
袁老師 解答
2018-08-08 15:31