
當(dāng)月預(yù)交的增值稅和附加稅,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,月末不需要處理嗎?
答: 如果沒有申報(bào)未開票收入的銷項(xiàng)稅額的話,就不需要處理了。
這個(gè)月發(fā)票開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)分票了.第一個(gè)問題,這個(gè)分錄是怎么做的,第二個(gè)問題,因?yàn)橛卸堜N項(xiàng)負(fù)數(shù),導(dǎo)致增值稅銷項(xiàng)稅為負(fù)了,這個(gè)增值稅和附加稅還怎么交.第三個(gè)問題,上個(gè)月用銷項(xiàng)沖掉的客服記帳聯(lián),和銷項(xiàng)發(fā)票要不要全部放在憑證里,還是專門放在外面專門保管
答: 你好,當(dāng)月銷項(xiàng)合計(jì)負(fù)數(shù),不能申報(bào)的,要么這個(gè)月填一部分未開票收入。紅字發(fā)票要放憑證里去的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵欠之前增值稅銷項(xiàng)稅,之前的附加稅可以按照抵扣后的基數(shù)計(jì)算嗎
答: 你好,之前有欠款沒有交稅,附加稅需要正常交,按照抵扣之前的


林燁 追問
2018-08-08 09:54
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徐阿富老師 解答
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