
5月客戶匯入貨款40萬做借銀行存款40萬,貸預收賬款40萬,到6月才開票銷項專票給客戶37萬,做借應收賬款37萬,貸銷售收入和稅金,7月怎樣做分錄才好?
答: 把這筆賬沖平
5月份的客戶預付貨款40萬我廠賬戶,做了貸預收賬款40萬,借銀行存款40萬。在6月份我才開發(fā)票37萬給客戶,做分錄借應收賬款37萬,貸銷售收入32萬,應交稅費5萬,這樣做對嗎?
答: 你好,應當是 借;預收賬款 37 貸;主營業(yè)務收入37/(1+稅率 ) 應交稅費 37/(1+稅率 )*稅率
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好咨詢下一項工程合同價是100萬,已開發(fā)票40萬已到銀行賬40萬請問怎么做會計分錄?我是這樣做借:應收賬款100萬,貸:主營業(yè)務收入 應交稅金 借:銀行存款 40萬 貸:應收賬款40萬 請問是這樣做嗎
答: 同學你好 很高興為你解答 你們要是沒有執(zhí)行建造準則 目前的會計處理就是正確的


何老師 解答
2018-08-07 15:56
會敏 追問
2018-08-07 16:01
何老師 解答
2018-08-07 16:02