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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-04 15:18

你好,應(yīng)當(dāng)是
借;預(yù)收賬款  37   貸;主營業(yè)務(wù)收入37/(1+稅率 )    應(yīng)交稅費(fèi)   37/(1+稅率 )*稅率

會(huì)敏 追問

2018-08-04 15:22

鄒老師,在7月怎樣沖減做平

鄒老師 解答

2018-08-04 15:23

你好,剩下的 3萬有實(shí)現(xiàn)銷售嗎

會(huì)敏 追問

2018-08-04 15:30

有銷售,但是沒有開票,7月客戶預(yù)付了150萬,我只開了70萬票,應(yīng)該開具190萬的,進(jìn)項(xiàng)不夠

鄒老師 解答

2018-08-04 15:31

你好,那你是需要做無票收入確認(rèn),還是在以后開具發(fā)票再轉(zhuǎn)為收入?

會(huì)敏 追問

2018-08-04 15:34

開票后做收入,怎樣做?

鄒老師 解答

2018-08-04 15:35

你好 借;預(yù)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

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你好,應(yīng)當(dāng)是 借;預(yù)收賬款 37 貸;主營業(yè)務(wù)收入37/(1+稅率 ) 應(yīng)交稅費(fèi) 37/(1+稅率 )*稅率
2018-08-04 15:18:18
把這筆賬沖平
2018-08-07 15:55:45
發(fā)出20萬給客戶是這樣做分錄 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后期末余額預(yù)收賬款 20萬,而不是在應(yīng)收賬款按負(fù)數(shù)20萬填寫
2018-11-16 20:09:57
借應(yīng)收賬款1貸銀行存款1
2019-08-10 16:02:25
你再補(bǔ)一筆,借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款,就可以吧這個(gè)客戶的預(yù)收沖減了
2018-07-26 14:16:01
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