
公司本月收到一個客戶的租金20萬,本月不開發(fā)票,下月才開,那我應該怎樣做分錄?是不是借:銀行存款20萬,貸:預收賬款--租金20萬,到下個月開發(fā)票時借:預收賬款--租金20萬,貸:應交稅金--銷項稅額9523.81,主營業(yè)收入--租金190476.19元,
答: 可以按上述的會計分錄處理。
老師 跨年的租金退回。 201808月交的租金20萬(不含稅),201905月收和義項目退租金20萬(不含稅) ,會計分錄正確嗎?201808借:主營業(yè)務成本 20 貸:銀行存款 20201905借:銀行存款 20 貸:主營業(yè)務成本 20
答: 你好,退回時你要用以前年度損益調整代替主營業(yè)務
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出租房子租金收入70000,租期19年6月1日到20年5月31日。6月1日收到租金時開票,借:銀存 貸:預收賬款 貸:應交稅費一應交增值稅 同時確認6月份收入借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入。7月到20年5月每月都確認收入做分錄,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入,這么做對嗎?
答: 你好,這么做是正確的。

