物業(yè)公司 2018年7月10號 (2018年6.01-2019年5月31日)預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi) 20萬 那么會計(jì)分錄是借現(xiàn)金類20萬 貸:應(yīng)交稅金20/1.03*0.03 =0.58 萬 主營業(yè)務(wù)收入:(20萬-稅金0.58萬)/12*2個(gè)月的=3.24 預(yù)售賬款:20萬-0.58-3.24=16.18 下個(gè)月沖預(yù)收賬款 做收入就行了 是嗎?
果實(shí)
于2018-09-12 11:42 發(fā)布 ??1173次瀏覽
- 送心意
職稱: ,注冊會計(jì)師
2018-09-12 12:32
親愛的學(xué)員您好:您的思路是對的您確認(rèn)的本期主營業(yè)務(wù)收入金額不正確,應(yīng)該是(20_0.58)/12*6,18年度本期確認(rèn)收入是半年也就是6個(gè)月,此時(shí)的預(yù)收賬款金額也改變了。祝您學(xué)習(xí)愉快。
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親愛的學(xué)員您好:您的思路是對的您確認(rèn)的本期主營業(yè)務(wù)收入金額不正確,應(yīng)該是(20_0.58)/12*6,18年度本期確認(rèn)收入是半年也就是6個(gè)月,此時(shí)的預(yù)收賬款金額也改變了。祝您學(xué)習(xí)愉快。
2018-09-12 12:32:08

是的 借:庫存現(xiàn)金800
貸:主營業(yè)務(wù)收入776.7
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅23.3
2019-06-11 09:55:24

你好,可以做紅字發(fā)票沖回
2019-04-26 15:33:18

你好 支付出入證費(fèi)用計(jì)入成本核算 收取的計(jì)入收入 你 們是主頁收入嗎 這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的
2019-11-08 12:09:51

方式2:紅字記賬
2015-08-06 17:04:45
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