
老師,當(dāng)期申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),填表的時(shí)候強(qiáng)制要填在即征即退一欄,這樣是不是會(huì)退稅下來(lái)?
答: 你沒(méi)有即征即退業(yè)務(wù),是不可能退稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)有即征即退項(xiàng)目,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)主表時(shí)第35欄:即征即退實(shí)際退稅額這欄是怎么填?是系統(tǒng)直接算出來(lái)還是我自己手工填?是填當(dāng)月即征即退應(yīng)納稅額*(1-3%)嗎?
答: 你好,這個(gè)是自己填寫(xiě)的呢,不是是,填寫(xiě)你的開(kāi)具的不含稅的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在報(bào)稅的時(shí)候要在哪欄填寫(xiě),非即征即退還是即征即退?
答: 你好,填在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那相應(yīng)的欄次。


obsess 追問(wèn)
2018-08-07 11:12
羅老師 解答
2018-08-07 11:15