您好,老師看下圖片,圖片中投資者減除費用,這個是可 問
您好,這個沒有看到圖片 答
個稅零申報怎么申報? 問
是工資個稅零申報嗎 答
建筑公司購買空調(diào):借:原材 10萬 貸:應付賬款10萬。 問
你好,是因為退貨要紅沖? 答
卷煙生產(chǎn)企業(yè)直接向零售商銷售卷煙,就是說,銷售直 問
你好這個按生產(chǎn)繳納的 答
@樸老師,你還記得我之前問過你一個問題,就是5月份 問
那你這個4700之后還退回去嗎? 答

結轉(zhuǎn)增值稅時可以進項銷項一起做分錄嗎?借應交稅金-應交增值稅-銷項稅,借應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅-進項稅額,
答: 可以的
一般納稅人做的分錄借應交增值稅~銷項稅額!貸應交稅金~應交增值稅~進項稅額,應交稅金~應交增值稅~待抵扣進項,應交稅金~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅有這筆分錄的嗎?
答: 您好,有這筆分錄的。這就是結轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅的明細科目的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當銷當銷項稅大于進項稅,月末要做一個結轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待抵不用做分錄.項稅大于進項稅,月末要做一個結轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待
答: 銷項大于進項時,借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項,不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了









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