
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
上個(gè)月留抵稅額 634.71 這個(gè)月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅做留抵,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),進(jìn)項(xiàng)抵扣后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目怎么沖掉啊
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了

