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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-09 17:40

期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 400

陽光 追問

2017-05-09 17:44

@鄒老師:那交增值稅的時候呢

鄒老師 解答

2017-05-09 17:47

月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

陽光 追問

2017-05-09 17:48

@鄒老師:那應交稅金-銷項  和進項 和應交稅金-轉出多交增值稅之間需要做結轉嗎?我自己總結一下:您下這樣對嗎 月底增值稅要結轉本月未交增值稅,結轉過程如下: 
1、結轉進項稅額: 
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 
2、結轉銷項稅額: 
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 
貸:應交稅費—未交增值稅 
4、實際交納時 
借:應交稅費—未交增值稅 
貸:銀行存款

鄒老師 解答

2017-05-09 17:49

你好,不需要的,只需要做下面這兩個分錄 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

陽光 追問

2017-05-09 17:52

老師,計提增值稅要怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2017-05-09 17:58

借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 
這個就是做結轉未交增值稅的分錄

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你好,多繳部分留在未交的借方,在下期應交的也就是下期轉入未交的貸方數(shù)做抵減
2019-12-19 09:49:01
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,你這上面反映是結轉90?
2020-02-12 23:11:29
你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉入到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目轉入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
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