
老師 我在購(gòu)入金稅盤(pán)和服務(wù)費(fèi)的時(shí)候 做了 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 今天看到老師(如下圖)的答案 我的是不是做錯(cuò)了 是不是必須要做修改 把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅修改為 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅
答: 您好,不一定的,做進(jìn)項(xiàng)也是可以的,但是要全額抵扣,不能按發(fā)票上的增值稅額抵扣的。
請(qǐng)問(wèn)一下,稅控服務(wù)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
答: 可以的 你的分錄正確
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢?
答: 你好,一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這么結(jié)轉(zhuǎn)


冰山 追問(wèn)
2018-08-04 17:41
冰山 追問(wèn)
2018-08-04 17:41
冰山 追問(wèn)
2018-08-04 17:42
王雁鳴老師 解答
2018-08-04 17:42
冰山 追問(wèn)
2018-08-04 17:43
王雁鳴老師 解答
2018-08-04 17:43