
老師好,由于上個(gè)會(huì)計(jì)小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)忽略不計(jì),造成賬表不符,現(xiàn)在賬上利潤比表上多0.24元,我該調(diào)哪兒才能平賬了呢?
答: 沖減管理費(fèi)用--其他即可的了
我是今年11月份接手賬務(wù),12月份開始做賬,我就建賬,建賬好了,發(fā)現(xiàn)利潤表上凈利潤累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末數(shù)減年初數(shù),然后我就去查詢,發(fā)現(xiàn)今天3月份,原先會(huì)計(jì)做了一筆分錄借制造費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致科目余額表上的主營業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)數(shù)跟利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)對(duì)不上,另外發(fā)現(xiàn)該筆制造費(fèi)用年初是時(shí)是在貸方的,是以前年度費(fèi)用,現(xiàn)在賬套已建好,無法修改數(shù)據(jù),我還怎么調(diào)賬呢
答: 你好!紅字沖回差額就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,由于補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅,造成資產(chǎn)負(fù)責(zé)表跟利潤表不平,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的數(shù)據(jù)嗎?
答: 需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的數(shù)據(jù)




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2018-08-04 09:30
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2018-08-04 09:39
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2018-08-04 13:53