老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問(wèn)
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計(jì)100%扣除 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問(wèn)
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 請(qǐng)問(wèn)所得稅稅負(fù)率最 問(wèn)
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個(gè)體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問(wèn)
同學(xué),你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報(bào),數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的 答

通過(guò)暫估入賬來(lái)調(diào)節(jié)利潤(rùn),有時(shí)可能為了調(diào)節(jié)利潤(rùn),為了增加生產(chǎn)成本,多領(lǐng)料了,會(huì)不會(huì)造成賬面庫(kù)存數(shù)和實(shí)際庫(kù)存數(shù)對(duì)不上呢?
答: 肯定對(duì)不上的
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫(kù):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù),其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
利潤(rùn)太大,成本太小,應(yīng)付賬款-暫估成本款和應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)是一回事吧?
答: 你好,應(yīng)付賬款暫估只需要設(shè)置應(yīng)付賬款——暫估明細(xì)就可以了


東梅 追問(wèn)
2017-08-02 21:19
袁老師 解答
2017-08-02 21:36