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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-03 09:16

你可以先認證,放在應交稅費—應交增值稅-進項稅里面,現(xiàn)在沒有銷項,可以留底后面抵減后期銷項稅的

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你可以先認證,放在應交稅費—應交增值稅-進項稅里面,現(xiàn)在沒有銷項,可以留底后面抵減后期銷項稅的
2018-08-03 09:16:30
不用擔心,你需要做的就是提供原始發(fā)票,并申請退貨,你的票據(jù)將會由重新開具紅字發(fā)票,這樣你就可以準確地記錄財務(wù)信息了。
2023-03-13 16:02:57
你們單位只需要開紅字信息表就可以了,紅字發(fā)票是銷售方來開的。
2022-04-12 13:58:12
如果是增值稅一般納稅人,收到進項稅發(fā)票可以抵扣,在應交稅費--應交增值稅(進項稅額)核算,由于沒有銷項稅額,會形成留抵稅額,在有銷項稅額時就可以抵扣
2016-03-07 16:01:57
你好,借方?jīng)]有計入進項稅額明細?
2018-07-23 17:47:11
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