老師 我們公司現(xiàn)在開辦不久 只有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 沒有銷項(xiàng)稅(因?yàn)闆]開始銷售產(chǎn)品)那現(xiàn)在收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣嗎 需要在做帳里做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄嗎

kj_R6diHAQqMevb
于2016-03-07 15:09 發(fā)布 ??913次瀏覽
- 送心意
水本無色
職稱: 中級(jí)職稱
2016-03-07 16:07
完全正確 和我想的一模一樣 但是之前外帳部分很多增票沒有去做分錄和認(rèn)證 怎么補(bǔ)?比如說 我們因?yàn)檠邪l(fā)而購買的電子元器件 怎么寫分錄 呢 都是很小的量 難道要寫周轉(zhuǎn)材料?
借 周轉(zhuǎn)材料
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸 銀行存款
然后 研發(fā)部門領(lǐng)用時(shí)
借 研發(fā)費(fèi)用
貸 周轉(zhuǎn)材料(不含稅那個(gè)價(jià)格)
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同學(xué)您好,月末的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額
2022-03-09 05:30:10
你好!具體怎么不明白?
進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購銷貨物過程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí),必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。
銷項(xiàng)稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計(jì)算出來的,并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
交多少稅就填多少金額
2021-07-29 08:12:59
你好,銷項(xiàng)稅再繳交時(shí),要減掉已經(jīng)繳交的進(jìn)項(xiàng)稅,
2020-10-29 13:10:21
你好,大于部分需要實(shí)際繳納增值稅
2020-07-24 14:44:29
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