老師好!這個(gè)是律師事務(wù)所的工資表,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)是 問(wèn)
你好,沒(méi)有看到工資表 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo)需要怎么做? 問(wèn)
你好,你是說(shuō)操作流程,是嗎? 答
公司原本2個(gè)股東,后又來(lái)一個(gè)新股東(法人股東)以增資 問(wèn)
這個(gè)要看增資的比例是多少,算下來(lái)是不是150萬(wàn)? 答
老師,公司有些固定資產(chǎn)是之前沒(méi)發(fā)票,也沒(méi)入賬,現(xiàn)在 問(wèn)
借固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 答
收到拼多多技術(shù)服務(wù)費(fèi),屬于銷(xiāo)售扣點(diǎn)開(kāi)的發(fā)票,這個(gè) 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就可以 答

園長(zhǎng)收到學(xué)費(fèi)1800元,他還要報(bào)銷(xiāo)3000元,支付他1200元。后來(lái)查賬他收到學(xué)費(fèi)500元收重了,我就退他500元,這500元我既沒(méi)做收入,也沒(méi)做支出。實(shí)際金額與賬面差500元 這個(gè)要怎么調(diào)整呢
答: 你好! 做分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金500 這樣調(diào)整就可以了
增值稅申報(bào)幾分的差額,如果申報(bào)金額比發(fā)票金額多,那就是營(yíng)業(yè)外支出,摘要:增值稅差額調(diào)整,借營(yíng)業(yè)外支出_差額調(diào)整 貸應(yīng)交稅金_增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果是申報(bào)金額比發(fā)票金額少,就是營(yíng)業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入_差額調(diào)整,以上對(duì)嗎
答: 老師,調(diào)整的分錄是放在申報(bào)月對(duì)嗎?比如發(fā)票是1月開(kāi),增值稅2月申報(bào),那么調(diào)整分錄是放在2月嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無(wú)收入,該在調(diào)增金額填1892還是調(diào)減金額填1892
答: 賬載金額1892,稅收金額0這個(gè)就是調(diào)減的,稅前扣除金額是0了

