
收到的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是對方誤點(diǎn)了作廢,這樣的分錄正確嗎?如果正確,那么原材料和銀行存款劃T型賬戶金額不對呀!我不太能理解
答: 轉(zhuǎn)出的那個(gè)分錄改下借銀存貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
應(yīng)收賬款錯(cuò)入為銀行存款,怎么調(diào)整?如果把原來錯(cuò)誤憑證沖銷,然后做正確的憑證,那當(dāng)月的銀行存款金額不就對不上了嗎?
答: 你好,你是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)分錄做錯(cuò)了,做成了借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們今年1月份收到一張發(fā)票,后面發(fā)現(xiàn)品名錯(cuò)誤,對方這個(gè)月給我們開了紅字發(fā)票和正確品名的發(fā)票,之前的那個(gè)專票已經(jīng)認(rèn)證了;以前的賬務(wù)處理是:借:原材料 100 進(jìn)項(xiàng)17 貸銀行存款117;現(xiàn)在收到紅票如何做賬務(wù)處理,怎么寫分錄;
答: 與藍(lán)字發(fā)票一樣,只是紅字或者負(fù)數(shù)金額。

