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送心意

答疑-李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-26 17:41

你做反分錄就可以啦!

風(fēng)剪初蕊& 追問

2018-07-26 17:41

兩年前的賬了?。。【尤徊挥谜{(diào)整未分配利潤(rùn)?

答疑-李老師 解答

2018-07-26 17:47

你預(yù)提費(fèi)用也是費(fèi)用類科目,你管理費(fèi)用也是費(fèi)用類科目,你都沒付錢,,,,你賬務(wù)處理都是錯(cuò)誤的!   你費(fèi)用類科目一借一貸都沖平了,也不用進(jìn)行賬務(wù)處理!

風(fēng)剪初蕊& 追問

2018-07-26 17:52

這只是預(yù)提費(fèi)用,收到發(fā)票付款的時(shí)候是才是借預(yù)提貸存款,這有什么錯(cuò)?它在科目取消前是和待攤費(fèi)用差不多性質(zhì)的吧!而且賬務(wù)是往年的,管理費(fèi)用早就結(jié)轉(zhuǎn)過利潤(rùn)了,為啥不需要調(diào)整呢?

答疑-李老師 解答

2018-07-26 17:56

預(yù)提費(fèi)用次月需要沖銷,按照實(shí)際發(fā)生來處理。  你現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用中還有金額嗎?  若是有的話,那你要通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)..........

風(fēng)剪初蕊& 追問

2018-07-26 17:58

如果沒有金額,讓我反沖干嘛呢?我題目里說的很清楚的。這樣誤導(dǎo)人不好的。

風(fēng)剪初蕊& 追問

2018-07-26 17:58

謝了。

答疑-李老師 解答

2018-07-26 18:00

沒問清你情況,,,,,不客氣的!有時(shí)候老師回答問題快了,考慮有所不周!

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你做反分錄就可以啦!
2018-07-26 17:41:05
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-10-22 15:09:10
如果是財(cái)務(wù)軟件做賬的,應(yīng)該是借管理費(fèi)用(紅字)
2018-12-30 08:56:34
是的,沒有發(fā)票納稅調(diào)增的,調(diào)表不調(diào)賬的,不做分錄的
2018-03-14 16:57:35
同學(xué),你預(yù)提的是什么費(fèi)用,發(fā)票又是什么
2019-03-20 18:12:38
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