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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-07-23 14:31

可以這樣賬務(wù)處理的

青春俠 追問

2018-07-23 14:36

然后八月份得實惠也要做一筆 借:管理費用 1000 貸:預(yù)付賬款 1000 如果我中途八月或者九月收到了增值稅專用發(fā)票的話 應(yīng)該怎么做賬呢 ?

辜老師 解答

2018-07-23 14:52

你收到增值稅專用發(fā)票的時候,你按發(fā)票金額確認(rèn)為費用,同時沖銷之前的攤銷額,所以一般這種在當(dāng)年內(nèi)的費用,不建議攤銷,收到發(fā)票的時候,直接確認(rèn)為費用就好

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相關(guān)問題討論
這樣處理也可以 就是當(dāng)期費用少了 建議直接暫估記費用? 回來發(fā)票時再沖 按發(fā)票入賬?
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!對的就是這樣做。
2017-08-24 16:22:56
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借;待攤費用 貸;預(yù)付賬款 借;管理費用等科目 貸;待攤費用
2017-03-01 20:37:36
對的
2017-01-10 13:21:17
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