
之前會(huì)計(jì)科目掛錯(cuò)了,需更正,但涉及庫(kù)存現(xiàn)金,更正后余額和出納現(xiàn)金賬相符,但借貸方補(bǔ)方金額不同,能這樣做嗎?還是直接沖紅,重新做正確分錄?
答: 你好,可以直接做一筆調(diào)整分錄 也可以先沖銷,然后做一筆正確的分錄
本來(lái)應(yīng)該是做借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,但是之前 做了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,那現(xiàn)在更正是直接做借其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,還是先紅字沖銷,再藍(lán)字更正?
答: 您好 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
圖片中個(gè)人所得稅1904.76元應(yīng)該是貸方金額,去年10月做分錄時(shí)記錯(cuò)借方了,現(xiàn)想更正之前錯(cuò)的憑證,是不是紅沖后寫個(gè)正確的分錄?
答: 借費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀存,應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存





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