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老師你好我們公司是掛靠別的公司做工程,被掛靠公司只收取管理費,各種稅費都是我們自己繳納。問題是我們現(xiàn)在幫他們繳納了的稅費怎么入賬具體的會計分錄怎么做?
我們應該是這種情況,我們通過被掛靠方接到任務,完工后,甲把款轉(zhuǎn)給被掛靠方(被掛靠方開票給甲),然后我們開票給被掛靠方(我們的成本票就開我們公司的)應該怎么處理平時的賬務
我們的工程掛靠到其他公司了,被掛靠方給付款方開票,所有的材料成本票,和人工勞務發(fā)票開給被掛靠方了。我們掛靠方如何做賬務處理?


容兒 追問
2018-07-19 14:53
宋生老師 解答
2018-07-19 14:54
容兒 追問
2018-07-19 14:55
宋生老師 解答
2018-07-19 14:57
容兒 追問
2018-07-19 14:58
宋生老師 解答
2018-07-19 14:58
容兒 追問
2018-07-19 15:01
宋生老師 解答
2018-07-19 15:04