
我們的工程掛靠到其他公司了,被掛靠方給付款方開(kāi)票,所有的材料成本票,和人工勞務(wù)發(fā)票開(kāi)給被掛靠方了。我們掛靠方如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,掛靠方收到被掛靠方的付款后,再提供給掛靠方合法的票據(jù),即開(kāi)發(fā)票給被掛靠方,做收入處理即可。
公司掛靠其他公司。 比如被掛靠公司開(kāi)票100萬(wàn)給發(fā)包方,發(fā)包方付款給被掛靠單位,被掛靠單位付材料款,勞務(wù)費(fèi)。實(shí)際勞務(wù)費(fèi)是我們找的發(fā)票,最終我們的款通過(guò)勞務(wù)公司到老板卡里。被掛靠單位收2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)。這種情況賬務(wù)怎么處理?
答: 你方記錄好流水賬的收支就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買(mǎi)材料,被掛靠方付的材料款,也不入庫(kù)直接領(lǐng)用了,做的借:工程施工合同成本,貸其他應(yīng)付了,然后我給被掛靠方開(kāi)了發(fā)票,被掛靠方把工程款給我們了,我借銀行存款,貸其他應(yīng)付了,那如何確認(rèn)收入呢分錄怎么做?
答: 分錄錯(cuò)了,這樣其他應(yīng)付款戶不平呀

