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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2021-04-16 22:18

同學你好,嚴格來說你方是只有內(nèi)帳憑證分錄。

undefined 追問

2021-04-17 06:40

怎么做呢
我司又不做入庫,供應商開票都是掛靠方的名稱

小黎老師 解答

2021-04-17 19:52

同學你好,這部分供應商的發(fā)票內(nèi)帳中正常入帳作為你們的成本處理,你們外賬是不用反應的

小黎老師 解答

2021-04-17 19:53

內(nèi)帳做分錄如下
借 原材料
   貸 應付賬款供應商
被掛靠方付貨款時
借應付賬款供應商
    貸 其他應收款被掛靠方

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同學你好,收甲方時,借,應收票據(jù),120,貸,應收賬款,120。付供應商時,借,預付賬款,120,貸,應收票據(jù),120。返回時,借,應收票據(jù),60,貸,預付賬款,60。
2021-05-20 19:14:21
同學你好,嚴格來說你方是只有內(nèi)帳憑證分錄。
2021-04-16 22:18:22
你好,同學。 借 應付賬款 貸 其他 應收款 退稅點之前確認時通過其他應收款核算
2020-03-24 17:12:03
你好,借;應付賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2019-10-16 17:24:02
您好 借:應收票據(jù)-甲方 120 貸:應收賬款-甲方 120 借:應付賬款-供應商 60 貸:應收票據(jù)-甲方 60 借:應收票據(jù)-供應商 60 貸:應付賬款-供應商 60
2021-05-20 19:38:02
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