你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

小微企業(yè)增值稅減免,其相對應的附加稅要不要確認為營業(yè)外收入呢?
答: 增值稅減免,對應的附加稅不確認為營業(yè)外收入,按原計提分錄負數(shù)沖回。
小微企業(yè)減免的增值稅附加稅需要計入營業(yè)外收入嗎?
答: 這個可以不計提附加稅就可以,按你們減免后的去計提,你這個做營業(yè)外收入下面也可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)減免增值稅,做營業(yè)外收入 那么對應減免的印花稅,附加稅是否也需要計算出應交稅額,計入營業(yè)外收入呢
答: 你好,減免的印花稅,附加稅不需要做分錄。 而不是先計提然后結轉到營業(yè)外收入
小微企業(yè)未達起征點,免收增值稅,做營業(yè)外收入,那相應的附加稅也要做營業(yè)外收入嗎?匯算清繳沒有計提附加稅,沒有做營業(yè)外收入。
老師,可以享受免征增值稅政策的小微企業(yè),各項稅金及附加也相應減免,那還需要計提嗎?如果計提出來后,享受減免是不是要記入營業(yè)外收入?
小規(guī)模企業(yè)30萬一下是免增值稅的,減免的增值稅要轉到營業(yè)外收入對嗎?那附加稅也要轉到營業(yè)外收入嗎?


sss 追問
2018-07-14 17:57
方老師 解答
2018-07-14 20:34