
有一筆材料票25000元之前月份未收到票我先做了暫估入庫,然后5月份我收到對方開過來的材料票,所以就把賬給做了,借:工程施工-合同成本-直接費用-直接材料 24271.85 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 728.15 貸:應(yīng)付賬款-正常應(yīng)付款-貨款 25000 ,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)5月底的資產(chǎn)負債表上直接把應(yīng)交稅費的728.15算在了存貨上,顯示存貨的期末余額是-728.15,請問這樣是不是哪里有問題?
答: 是不是科目勾稽設(shè)置有問題,這個是進項稅額,應(yīng)該進入到應(yīng)交稅費科目。
資產(chǎn)負債表中的放哪呢?資產(chǎn)負債表中直接沖減應(yīng)交稅費-200嗎?
答: 你好,是什么業(yè)務(wù)放在哪里?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一搬都為0嗎?
答: 應(yīng)交增值稅一般不為零


古渣渣 追問
2018-07-10 16:02
梁老師 解答
2018-07-10 16:04
古渣渣 追問
2018-07-10 16:14
梁老師 解答
2018-07-10 16:18