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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-20 12:56

您好
請問您開具發(fā)票的時候分錄怎么寫的

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您好!是的。
2017-06-02 15:35:34
計提印花稅的分錄是: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交印花稅 假定計提印花稅是1000元,就是應交稅費(負債)會增加1000元,未分配利潤的數(shù)據(jù)會減少1000元,這樣資產(chǎn)負債表是平的。
2018-10-22 14:55:20
您好,不會的,您計提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費 所有者權(quán)益變少,負債變多,資產(chǎn)負債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
你好!根據(jù)應交稅費一級科目的余額填寫資產(chǎn)負債表。
2020-05-13 16:54:35
1、首先要查清楚出現(xiàn)負數(shù)的原因,究竟是多交稅了,稅金少計提了,還是當期增值稅有留抵稅額,是什么稅種出現(xiàn)負數(shù),然后才能處理。 (1)若是增值稅有留抵稅額是正常的,不用處理; (2)若是多交稅了可向稅局提出申請,用來沖抵以后月份的稅金; (3)若是少計提了稅金,則要補計提,具體賬務處理如下: 1)借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 2)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣處理后,只調(diào)整了上年度未分配利潤,不會影響到本年利潤。 你先查明原因什么導致資產(chǎn)負債表上的應交稅金是負數(shù)。
2016-08-12 14:38:50
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