
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表沒(méi)有自動(dòng)生成上期留抵稅額,這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅主表?
答: 不填寫(xiě),你上期沒(méi)有申報(bào)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣?
我們公司6月份沒(méi)有銷項(xiàng)稅,只有項(xiàng)目工程款已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報(bào)表都是0申報(bào)
答: 還是要填其他的申報(bào)表數(shù)據(jù),沒(méi)填過(guò),請(qǐng)指教。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月沒(méi)有增值稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有銷項(xiàng),那么增值稅主表0申報(bào)一下就行了,還是附表一、二也要0申報(bào)?
答: 都要零保存后申報(bào)的。


QQ老師 解答
2018-07-10 12:23