
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表沒有自動(dòng)生成上期留抵稅額,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅主表?
答: 不填寫,你上期沒有申報(bào)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 你好,你是上期填錯(cuò)了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
老師,這邊申報(bào)增值稅,你幫我看下,去年留抵的數(shù),一直在上期留抵稅額本月數(shù)里顯示這樣對(duì)嗎
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅表的時(shí)候,第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數(shù)是怎么來的
老師,這兩個(gè)增值稅申報(bào)表,一個(gè)是22年2月份的,一個(gè)是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
我想問下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬(wàn)多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理


郭歡 追問
2019-10-22 17:55
maize老師 解答
2019-10-22 18:03
maize老師 解答
2019-10-22 18:03
郭歡 追問
2019-10-22 18:05
maize老師 解答
2019-10-22 18:08