
每個月15號發(fā)上個與工資、工資這塊我怎么做科目、如:六月發(fā)放五月工資,六月份做憑證是發(fā)放員工工資,借:應(yīng)付職工,貸:銀行存款。6月計(jì)提本月還是計(jì)提下月的?是不是需要沖上個月計(jì)提的憑證?
答: 5月底座計(jì)提,6月份做發(fā)放
我們之前的會計(jì)是比如5月份借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,然后六月份把五月份計(jì)提工資的憑證沖紅,然后六月份再計(jì)提工資,發(fā)放工資,然后計(jì)提六月份的工資,然后下個月計(jì)提工資前再把上個月計(jì)提的工資先沖紅,這個是什么原因呢?可以這樣處理嗎?
答: 你看下他5月份計(jì)提的和6月份發(fā)下去的工資是不是不一樣?他應(yīng)該是計(jì)提的5月份的有問題,然后紅沖再重新計(jì)提。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師就是去年11月份做的稅務(wù)登,就是12月份計(jì)提發(fā)放的11月份的工資,一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資,但是報個稅都是本月報的上個月的工資,這個現(xiàn)在想做賬調(diào)整一月計(jì)提本月的工資,下個月發(fā)放怎么調(diào)整?我一月份計(jì)提發(fā)放12月份工資的賬借:利潤分配貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款,計(jì)提一月份工資是借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬。那么做22年匯算清繳時怎么調(diào)整
答: 按照發(fā)放并申報了工資個稅的來稅前扣除


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2018-07-09 10:12
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