董老師,在線嗎?有問題想咨詢~ 問
朋友您好,感謝您的信任! 答
去年有個公司發(fā)票入賬多入賬30萬普票,他們開始開 問
可直接做相反分錄 答
老師,公司申報個稅,每月都可能存在更正申報,有影響 問
你好,這個次數(shù)多了也不太好。 答
老師好,我單位有一筆業(yè)務(wù),在2023年9月支付一筆項目 問
總共才70000,怎么會退回73556元? 答
成本核算,品種法是按照產(chǎn)成品的種類還是原材料的b 問
品種法的成本核算分類依據(jù)是產(chǎn)成品的種類,而非原材料的 BOM 清單種類,BOM 清單僅作為成本分配的 “計算依據(jù)” 答

增值稅申報表中的本期進項稅額明細(xì)表中的金額如果確定,申報抵扣的金額應(yīng)該和待抵扣進項稅額里的金額,加起來等于所有發(fā)票的總金額嗎?
答: 是的,相等的了。。。。。。。。。
進項稅大于;銷項稅的情況下,增值稅申報表的<本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表>中應(yīng)該填全部的進項還是只填小于或等于銷項稅的金額,比如本期進項稅為77330,銷項稅為59160
答: 應(yīng)該填全部的進項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報,“本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表”這個表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進項稅額還是已認(rèn)證的進項稅額(進項稅額大于銷項稅額),如果上期有有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額,需不需要填寫進去呢
答: 本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表這個表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進項稅額, 上期有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額,不需要填寫進去
勾選進項發(fā)票認(rèn)證不抵扣的金額需要填在增值稅申報表二進項稅額明細(xì)表里嗎?就是本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣這一行里?
上期認(rèn)證了很多進項發(fā)票,上期并沒有抵扣完,那上期和本期申報增值稅時待抵扣進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出額里要填沒抵扣完的金額嗎?
如果在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細(xì)表) 三、待抵扣進項稅額中寫期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣稅額是5000元,后果會這樣!是否稅額會自動匯總到主表
年末明細(xì)中應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這個金額一定等于12月申報表中的期末可留抵稅額嗎

