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徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-22 22:10

你好,你說的認證發(fā)票沒有抵扣完,是指沒有在上期申報表上填這些金額的進項稅額?

undefined 追問

2019-03-22 22:23

認證的全部在上期申報表上填了

徐阿富老師 解答

2019-03-22 22:26

那就不用再填什么數(shù)據(jù)了,上期的留底稅額會自動帶到這個月的

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相關(guān)問題討論
你好,你說的認證發(fā)票沒有抵扣完,是指沒有在上期申報表上填這些金額的進項稅額?
2019-03-22 22:10:48
你好,如果是進項大于銷項,不用做賬務(wù)處理在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅科目下有余額就可以
2019-10-19 17:35:47
是的,認證的留抵
2018-11-12 14:47:57
這個填寫在進項稅額里面就可以的。
2022-05-16 10:41:26
您好 記賬時該記:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-12-30 21:06:14
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