生產(chǎn)型出口企業(yè),CIF報(bào)關(guān),舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具(若貨物適用增值稅稅率為 13%,則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元,“價(jià)稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元,具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn))。 備注 出口合同號(hào):CON-2024-001;出口日期:20240515;報(bào)關(guān)單號(hào):123420240000123456;FOB USD 9880(人民幣 69160 元);運(yùn)費(fèi) USD 100,保費(fèi) USD 20;貿(mào)易方式:一般貿(mào)易;2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師,你好,我想問一下如果我們開票給客戶,我們領(lǐng)導(dǎo) 問
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額,只是要交印花稅 答
老師,公司員工去工廠回來的加油費(fèi),當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費(fèi)的 答
老師我想問下 我們公司幾個(gè)股東入股 但是我的 問
同學(xué),你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議,明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師,你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款,當(dāng)時(shí)接 問
那個(gè)只能轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答

如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 補(bǔ)交去年的增值稅怎么做分錄?
答: 借:未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
老師,補(bǔ)交去年的增值稅和附加稅怎么做分錄?我用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,企業(yè)所得稅、附加稅 利潤分配——未分配利潤(印花稅) 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年沒有計(jì)提增值稅,繳納增值稅也沒做分錄,今年怎么補(bǔ)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模
小規(guī)模 用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 想問您一下補(bǔ)交去年無票收入增值稅的會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)讓自查補(bǔ)交的增值稅和印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)分錄怎么做?

