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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-07 10:42

這個(gè)最好讓對方復(fù)印件入賬計(jì)入原材料的

小潘、 追問

2018-07-07 10:55

那17年的發(fā)票入賬18年需要調(diào)整

小潘、 追問

2018-07-07 10:55

袁老師 解答

2018-07-07 11:01

如果原材料已經(jīng)生產(chǎn)賣出去了,計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目吧

小潘、 追問

2018-07-07 11:02

我們是養(yǎng)殖企業(yè),購買的是飼料

小潘、 追問

2018-07-07 11:02

已經(jīng)用完

小潘、 追問

2018-07-07 11:03

而且這筆錢還沒有入yuan 材料呢

袁老師 解答

2018-07-07 11:34

記入以前年度損益調(diào)整吧。

小潘、 追問

2018-07-07 11:35

不用過原材料科目了是嗎

袁老師 解答

2018-07-07 12:52

是的。。。。。。。。。。。。。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)最好讓對方復(fù)印件入賬計(jì)入原材料的
2018-07-07 10:42:54
如果實(shí)際發(fā)生了業(yè)務(wù),但是沒有取得相應(yīng)發(fā)票的話,就只能做無票支出入賬了。 舉例 借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2019-12-29 14:01:41
關(guān)于您公司去年預(yù)付的材料款,現(xiàn)在當(dāng)事人已經(jīng)注銷,那么首先,公司應(yīng)當(dāng)對這筆預(yù)付的材料款進(jìn)行核對,以確認(rèn)其處于正確的狀態(tài)。然后,如果預(yù)付材料款未提供開票憑證,可以與當(dāng)事人聯(lián)系,讓其出具相關(guān)佐證,將該筆費(fèi)用核銷。如果當(dāng)事人無法出具佐證,則需要公司向相關(guān)部門申請補(bǔ)助。最后,公司也可以向當(dāng)事人提出賠償,以確保維護(hù)自身的權(quán)益。
2023-03-03 17:49:20
你好,只需要做這個(gè)調(diào)整分錄借;銀行存款貸;預(yù)付賬款90000
2018-06-12 17:44:54
首先你應(yīng)該跟對方溝通確認(rèn)發(fā)票是否開出,如果開出了,就要立即進(jìn)行報(bào)銷處理,如果沒有開出,則需要你們公司索要發(fā)票,并在有效期范圍內(nèi)完成報(bào)銷。
2023-03-15 18:37:30
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