
我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年的這筆賬務做錯了,貸方應該沖減預付賬款,我記成了貸方銀行存款借:管理費用 90000 貸:銀行存款 90000我現(xiàn)在做紅沖去年的這筆賬務,那正確的應該怎么做對方開發(fā)票前我已經(jīng)預付過這筆款了老師,我實在想不出要怎么樣平我的這筆預付賬款
答: 你好,只需要做這個調整分錄借;銀行存款貸;預付賬款90000
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有一筆款子,已經(jīng)做借預付賬款貸銀行存款這筆了,但是現(xiàn)在可以確定無法取得發(fā)票,我該怎么做可以吧這筆預付款沖掉啊
答: 。借成本費用貸預付賬款。




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細膩的鮮花 追問
2018-06-12 17:48
鄒老師 解答
2018-06-12 17:51