老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別單位,被掛靠 問(wèn)
對(duì)的是的,你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,到時(shí)候從管理費(fèi)里面扣就行。 答
老師,商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買標(biāo)簽紙計(jì)入什么科目,二級(jí)明細(xì)是? 問(wèn)
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
買固定資產(chǎn),有36個(gè)月的貸款,本金和利息要計(jì)入什么 問(wèn)
你好,利息需要資本化,本金是長(zhǎng)期借款 答
企業(yè)買回來(lái)固定資產(chǎn)一臺(tái),企業(yè)所得稅全部稅前扣除, 問(wèn)
會(huì)計(jì)正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會(huì)計(jì)的做賬 答
小規(guī)模總公司下的分公司,企業(yè)所得稅稅率是多少,享 問(wèn)
?小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是25%,不享受小微企業(yè)政策 答

我們是小規(guī)模納稅人,我們是做電力安裝的,別人掛靠我們的資質(zhì),以我們公司的名義接下工程,工程完工之后,當(dāng)我們收到工程款的時(shí)候,我扣掉稅款和管理費(fèi)用,剩下的錢可以直接從公戶給掛靠方嗎?
答: 這樣的話要有發(fā)票哦,不然不行的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是被掛靠公司,掛靠個(gè)人以我司名義承接工程,給我們提供材料成本發(fā)票,我們收取工程款的1%為管理費(fèi)用,這個(gè)管理費(fèi)用怎么做賬,工程款怎么打給掛靠的個(gè)人?
答: 你好,按照你們自己的工程來(lái)做,讓他們給你開(kāi)成本發(fā)票,你按照給你提供的發(fā)票金額給他們打款,你的綜合稅率和管理費(fèi)就是你的賬上的利潤(rùn)金額了
別人掛靠我們資質(zhì)干工程,我們扣除稅金和管理費(fèi)其他的轉(zhuǎn)給掛靠方,剩余款項(xiàng)怎么支出去合理?
別人用我們的資質(zhì)承接工程,剩的50萬(wàn)利潤(rùn)我們收1%的管理費(fèi),剩下的48.5萬(wàn)我咋給掛靠方啊,咋做分錄啊
老師我們是勞務(wù)公司 我們到時(shí)候開(kāi)勞務(wù)票給被掛靠方 被掛靠方給我們錢 行不呢,相當(dāng)于我們又付工人錢 被掛靠方收到工程款后把這部分人工工資給我們
老師,掛靠個(gè)人給我們的管理費(fèi),我是直接從工程款里扣掉剩下的再打給他嗎,他每次拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,收到工程款之后全部都是打給供貨商


天心月圓 追問(wèn)
2018-07-05 16:50
樸老師 解答
2018-07-05 22:33