
別人用我們的資質(zhì)承接工程,剩的50萬利潤我們收1%的管理費,剩下的48.5萬我咋給掛靠方啊,咋做分錄啊
答: 以成本費用的形式給他們 借:工程施工 貸:銀行存款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑業(yè),別人掛靠我公司,我們利潤只是管理費,收到工程款比方有300萬,管理費是1萬,掛靠方要把剩下的299萬都轉(zhuǎn)個人,能轉(zhuǎn)個人299萬嗎,怎么操作比較好呀
答: 掛靠不合規(guī),不應(yīng)當作為兩個主體結(jié)轉(zhuǎn)。我另外舉個例子:工程300,成本200,工資99,毛利1萬,這樣處理才行。
請教,建筑公司,別人掛靠我們公司,進賬1000萬,別人公司利潤,付我們10萬的管理費用。這個怎么弄???進賬也是進我們公司,然后減去10萬,剩下的要付別人公司啊。
甲方給我們工程款10萬,掛靠單位給我們提供8萬的票我們給掛靠單位這些錢;然后再從工程款扣一部分費用,還剩余一些工程款,這剩余的工程款怎么給掛靠單位


小花 追問
2018-07-30 11:50
小花 追問
2018-07-30 11:51
老劉 解答
2018-07-30 11:53