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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-05 16:17

怎么沖減了當(dāng)年費用?請您具體說一下,才好幫您解答

新馨雨季 追問

2018-07-05 16:20

多記費用,調(diào)減

張艷老師 解答

2018-07-05 16:27

是去年的費用還是今年的費用?

新馨雨季 追問

2018-07-05 16:41

今年的

張艷老師 解答

2018-07-05 16:45

做調(diào)減后,就正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了,您說的貸方負(fù)數(shù),是什么意思,利潤表的數(shù)字是負(fù)數(shù)嗎?

新馨雨季 追問

2018-07-05 16:55

調(diào)減后管理費用借方為負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)怎么做

張艷老師 解答

2018-07-05 16:57

借:本年利潤   貸:管理費用  負(fù)數(shù)

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怎么沖減了當(dāng)年費用?請您具體說一下,才好幫您解答
2018-07-05 16:17:38
不影響你結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的管理費用——辦公費,直接可以反結(jié)賬將貸方正數(shù),修改成借方負(fù)數(shù)
2018-03-11 12:04:58
可以是貸方或借方負(fù)數(shù),都可以的
2016-05-10 08:50:27
你管理費用貸方發(fā)生額,你要在管理費用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤 負(fù)數(shù) 貸:管理費用 負(fù)數(shù)
2018-11-14 09:52:48
你好,費用類科目都從貸方結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目。
2019-11-14 15:48:23
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