
當(dāng)月管理費用沖減了當(dāng)年費用,合計后借方是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)后填列貸方負(fù)數(shù)嗎
答: 怎么沖減了當(dāng)年費用?請您具體說一下,才好幫您解答
購買金稅盤時做了借方管理費用,抵減時做的貸方管理費用正數(shù)沖減,我感覺月底結(jié)轉(zhuǎn)后,沖減的費用沒有提現(xiàn)出來,是不是沖減的時候必須要做借方管理費用負(fù)數(shù)呢?我當(dāng)月做了貸方正數(shù)沖減的,是12月份做的,我才發(fā)現(xiàn)12月份的余額表不對,那現(xiàn)在我該怎么處理呢??
答: 不影響你結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的管理費用——辦公費,直接可以反結(jié)賬將貸方正數(shù),修改成借方負(fù)數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末結(jié)轉(zhuǎn)時,管理費用有貸方余余額,是應(yīng)該記借:本年利潤 負(fù)數(shù),貸:管理費用 負(fù)數(shù),還是應(yīng)該記成借貸反方向?
答: 你管理費用貸方發(fā)生額,你要在管理費用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤 負(fù)數(shù) 貸:管理費用 負(fù)數(shù)


新馨雨季 追問
2018-07-05 16:20
張艷老師 解答
2018-07-05 16:27
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2018-07-05 16:41
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