
我們公司有一筆應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬,原因是這個(gè)項(xiàng)目是海外項(xiàng)目,報(bào)關(guān)單開(kāi)錯(cuò)了,數(shù)量大于實(shí)際數(shù)量,出口商業(yè)發(fā)票與報(bào)關(guān)單一致,因此形成了多余的應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款怎么處理呢?
答: 您好,建議這個(gè)應(yīng)收賬款,可以轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣科目處理。
我們公司有一筆應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬,原因是這個(gè)項(xiàng)目是海外項(xiàng)目,報(bào)關(guān)單開(kāi)錯(cuò)了,數(shù)量大于實(shí)際數(shù)量,出口商業(yè)發(fā)票與報(bào)關(guān)單一致,因此形成了多余的應(yīng)收賬款,這筆應(yīng)收賬款怎么處理呢?出口商業(yè)發(fā)票開(kāi)多了形成多于應(yīng)收賬款怎么清理?
答: 發(fā)票怎么開(kāi)的呢?還有出庫(kù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款按實(shí)際數(shù)開(kāi)票后,外單位因單位名稱開(kāi)錯(cuò)退回,重新開(kāi)的發(fā)票少于第一次開(kāi)發(fā)票金額一萬(wàn)多,老會(huì)計(jì)把這筆賬(一萬(wàn)多)一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),怎樣沖銷這筆款
答: 后期了也不需要再開(kāi)票了嗎?


do it! 追問(wèn)
2018-07-05 18:01
王雁鳴老師 解答
2018-07-05 18:11